Esse ajuste permite que o sistema associe automaticamente um produto já cadastrado ao importar Notas Fiscais de Serviços Tomados.
Parâmetro 42: Passo a passo para configurar:
Acesse o menu Preparar > Parâmetros > Parâmetros Globais.
No campo de busca ou na listagem, localize e abra o Parâmetro 42.

3. Clique em “Adicionar nova linha” para inserir uma nova exceção.

4. Em Valor, digite o código do produto que deseja utilizar na importação.
Esse código está disponível no menu Cadastros > Cadastro de Produtos.
5. Em Exceção por empresa, selecione a empresa onde a regra será aplicada.
6. Clique em Salvar para finalizar a configuração.
Importante:
Certifique-se de que o produto informado já esteja corretamente cadastrado com todas as configurações necessárias (CFOP, CST, unidade, entre outros). Isso garante que a importação ocorra sem erros fiscais.

Saiba mais:
- Cadastro de Imobilizados
- PIS/COFINS Retido em Notas Fiscais de Serviços Tomados Não Exibido na Aba de Tributos
- Parâmetro 390: Vinculação de Produto na Importação de Notas de Serviços Prestados
- Sobre a Makro
- Replicação em Massa no Cadastro de Produtos
- Replicação em Massa de Produtos