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Erro: Registro 32 sem 30 só é permitido no mês anterior à competência ao importar o arquivo da SEFIP.

Registro 32 sem 30 só é permitido no mês anterior à competência ao importar o arquivo da SEFIP

(Problema: salário de contribuição zerado na SEFIP / erro registro 32 sem 30)

Vamos resolver isso juntos! Esse erro ocorre quando o salário de contribuição do colaborador está zerado na folha de pagamento — situação comum em casos de afastamento durante o mês todo ou de faltas não justificadas. A SEFIP não permite registro com salário zerado, o que gera a inconsistência.


Como corrigir o erro na folha de pagamento

Se o empregado retornou de afastamento ou não teve movimento no mês, é possível ajustar manualmente para gerar o arquivo corretamente.

Passo 1: Acesse o menu Pessoal.
Passo 2: Clique em Movimentações e depois em Folha de pagamento.
Passo 3: Localize o colaborador afetado e insira um evento com valor simbólico de R$ 0,01 (um centavo).
Passo 4: Envie novamente as informações ao eSocial e encerre o período.
Passo 5: Gere um novo arquivo da SEFIP com os dados corrigidos.

Essa imagem mostra o passo a passo de como corrigir o erro na folha de pagamento no sistema Makro.

Dica: Esse centavo serve apenas para viabilizar a geração do arquivo. Ele não altera encargos nem valores reais a pagar.

Saiba mais:

Perguntas frequentes​

Por que aparece o erro 'Registro 32 sem 30 só é permitido no mês anterior à competência' ao importar o arquivo da SEFIP?

Porque o salário de contribuição do colaborador está zerado na folha de pagamento, o que a SEFIP não permite.

Quando o salário de contribuição do colaborador pode estar zerado e causar o erro na SEFIP?

Em casos de afastamento durante o mês todo ou faltas não justificadas.

Como corrigir o erro na folha de pagamento relacionado ao registro 32 sem 30?

Inserindo um evento com valor simbólico de R$ 0,01 para o colaborador afetado antes de enviar o arquivo da SEFIP.

Esse valor simbólico de R$ 0,01 altera os encargos ou valores reais a pagar?

Não, ele serve apenas para viabilizar a geração do arquivo e não altera os valores reais.

Quais os passos para corrigir e enviar o arquivo da SEFIP após o ajuste?

Ajuste o evento com 0,01, envie as informações ao eSocial, encerre o período e gere um novo arquivo da SEFIP.

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