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Correção de folha negativa para zerar valores

A folha está ficando negativa, como fazer ficar zerada?

(Erro: ajuste do saldo devedor não aplicado, folha não calcula corretamente)

Se ao gerar a folha de pagamento você identificou que o ajuste do saldo devedor não foi aplicado ou os valores não batem, fique tranquilo — vamos resolver isso juntos!

Esse problema pode estar relacionado a três situações possíveis:

  1. Evento configurado como manual

  2. Parâmetro global incorreto

  3. Falta de marcação de insuficiência de saldo nos eventos da folha

A seguir, detalhamos como verificar e corrigir cada uma dessas situações.


Situação 1: Evento de ajuste do saldo devedor está configurado como manual

Isso acontece quando o evento “Ajuste do saldo devedor” não está marcado como automático no sistema. Para corrigir:

Passo 1:

Acesse o menu Pessoal, depois vá em Cadastros e clique em Rendimentos e Descontos.

Passo 2:

Na tela que será exibida, pesquise pelo evento chamado “AJUSTE DO SALDO DEVEDOR”.

Essa imagem te mostra o passo a passo para a correção da folha negativa no sistema Makro.

Passo 3:

Verifique se o campo Tipo de Movimentação está como Manual. Se estiver, altere para Automático e clique em Salvar.

Essa imagem informa que você  deve verificar se o campo Tipo de Movimentação está como Automático para salvar.

Passo 4:

Volte ao menu Pessoal, selecione Movimentações e clique em Folha de Pagamento para gerar novamente.


Situação 2: Parâmetro global 310 está incorreto

Esse parâmetro precisa estar ativado para que o ajuste funcione corretamente.

Passo 1:

Acesse o menu Preparar e clique em Parâmetros, depois em Parâmetros Globais.     

Utilize a barra de busca para localizar o parâmetro “310”.

Essa imagem informa que você deve utilizar a barra de busca para localizar o parâmetro "310".

Passo 2:

O valor deste parâmetro deve estar definido como “Sim”. Caso esteja como “Não”, altere e clique em Salvar.

Essa imagem informa que você deve verificar se o valor deste parâmetro está definido como "Sim" para salvar.

Passo 4:

Retorne ao menu Pessoal, acesse Movimentações e clique em Folha de Pagamento para gerar novamente.


Situação 3: Eventos da folha estão sem marcação de insuficiência de saldo

Se os eventos da folha não estiverem marcados com a opção de insuficiência de saldo, o sistema pode não aplicar os ajustes corretamente.

Passo 1:

Acesse o menu Pessoal, vá em Cadastros e clique em Rendimentos e Descontos.

Pesquise pelos eventos utilizados na folha de pagamento atual.

Essa imagem informa que você deve pesquisar pelos eventos utilizados na folha de pagamento atual.

Passo 3:

Abra cada evento e verifique se a opção “Insuficiência de saldo” está marcada.
Se não estiver, marque a opção e clique em Salvar.

Essa imagem informa que você deve verificar se a opção "Insuficiência de saldo" está marcada.

Passo 4:

Retorne ao menu Pessoal, selecione Movimentações e clique em Folha de Pagamento para gerar novamente.


Observações finais

  • Dica: Sempre que for necessário revisar a folha, comece verificando se os eventos e parâmetros estão corretamente configurados.

  • Após realizar qualquer uma das correções acima, a folha de pagamento deve ser gerada novamente para que as mudanças tenham efeito.

Saiba mais:

Perguntas frequentes​

Por que a folha de pagamento está ficando negativa e não zera os valores?

Pode ser por evento de ajuste do saldo devedor configurado como manual, parâmetro global 310 incorreto ou falta de marcação de insuficiência de saldo nos eventos.

Como corrigir se o evento 'Ajuste do saldo devedor' está configurado como manual?

Acesse Pessoal > Cadastros > Rendimentos e Descontos, localize o evento, altere o tipo de movimentação para Automático e salve.

Qual é o valor correto do parâmetro global 310 para que o ajuste funcione?

O valor do parâmetro global 310 deve estar definido como 'Sim'.

O que fazer se eventos da folha não têm a opção 'Insuficiência de saldo' marcada?

Marque a opção 'Insuficiência de saldo' em cada evento em Pessoal > Cadastros > Rendimentos e Descontos e salve as alterações.

Após corrigir os problemas, o que devo fazer para aplicar as mudanças na folha?

Volte ao menu Pessoal, selecione Movimentações e clique em Folha de Pagamento para gerar novamente.

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