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Parâmetro 517: Preenchimento Automático do Tipo de Débito de PIS/COFINS na NF Conforme Cadastro de Produtos

O parâmetro 517 está relacionado ao preenchimento das informações de “PIS/COFINS” conforme o cadastro de produto.

No cadastro de produto, é necessário configurar os seguintes campos:

  • Alíquotas e CST de PIS (Entrada e Saída)
  • Alíquotas e CST de COFINS (Entrada e Saída)
  • Tipo Crédito PIS / Tipo de Débito PIS
  • Tipo Crédito COFINS / Tipo de Débito COFINS
Tela de Cadastro de Produtos no Sistema Contábil Makro com aba PIS/COFINS destacada para configuração conforme Parâmetro 517.

Obs: As configurações de PIS e COFINS que você define no cadastro do produto são usadas automaticamente para preencher os dados fiscais correspondentes (PIS/COFINS) ao importar o XML da nota fiscal no sistema.

Para configurar esse parâmetro vá em: Preparar > Parametros > Parametros Globais > Incluir Cód. Exceção empresa >Valor ” 1 ” para preencher as informações de Pis e Cofins conforme Cadastro de Produtos > Vincular a empresa corrente.

Tela de Parâmetros Globais no Sistema Contábil Makro com Código 517 e valor 1 para ativar preenchimento automático conforme Parâmetro 517.

Saiba mais:

Perguntas frequentes​

O que o parâmetro 517 controla no sistema?

Controla o preenchimento automático das informações de PIS/COFINS conforme o cadastro de produtos.

Quais campos precisam ser configurados no cadastro de produto para o parâmetro 517 funcionar corretamente?

Alíquotas e CST de PIS (Entrada e Saída), Alíquotas e CST de COFINS (Entrada e Saída), Tipo Crédito e Tipo Débito de PIS e COFINS.

Como o sistema usa as configurações de PIS e COFINS do cadastro de produto?

As configurações são usadas automaticamente para preencher os dados fiscais de PIS/COFINS ao importar o XML da nota fiscal.

Qual valor deve ser configurado para o parâmetro 517 para ativar o preenchimento automático do PIS/COFINS?

O valor '1' deve ser configurado para ativar o preenchimento conforme o cadastro de produtos.

Onde posso configurar o parâmetro 517 no sistema?

Em Preparar > Parâmetros > Parâmetros Globais > Incluir Cód. Exceção empresa, depois vincular à empresa corrente.

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