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Validação na chave de acesso em notas fiscais ao validar o arquivo do Sped Fiscal

Você está recebendo a mensagem:
“O CNPJ/CPF da chave do documento eletrônico não confere com o CNPJ/CPF do participante informado”

Isso acontece porque:

  • As notas fiscais das séries 890 a 899 são especiais (Notas Fiscais Avulsas)
  • Elas precisam ser cadastradas de forma diferente no sistema
  • Atualmente estão sendo tratadas como notas fiscais comuns

Passo a Passo para Correção

Passo 1: Localizar a Nota Fiscal

  1. Acesse Fiscal > Movimentações > Entradas
  2. Encontre a nota fiscal que está causando o erro
Tela de Entradas do Sistema Contábil Makro destacando a nota fiscal da série 890 para ajuste antes de gerar o Arquivo do Sped Fiscal.

Passo 2: Alterar o Tipo de Nota

  1. Abra os detalhes da nota fiscal
  2. Localize o campo “Tipo de Nota Fiscal”
  3. Selecione a opção: “Reg. Esp. ou Norma Específica”
Tela de edição da nota no Sistema Contábil Makro com o tipo "Reg. Esp. ou Norma Específica" para corrigir o Arquivo do Sped Fiscal.

Passo 3: Finalizar o Processo

  1. Verifique se todos os dados estão corretos
  2. Salve a nota fiscal com o período fiscal cancelado e encerre novamente
  3. Gere outro arquivo para validar dentro do programa Sped Fiscal
Tela de encerramento do período fiscal no Sistema Contábil Makro com a opção Encerrar destacada para atualizar o Arquivo do Sped Fiscal.
Tela de geração do EFD no Sistema Contábil Makro com o botão Gerar EFD destacado para emitir o Arquivo do Sped Fiscal.

Saiba mais:

Perguntas frequentes​

Por que recebo a mensagem de erro sobre o CNPJ/CPF na chave do documento eletrônico?

Porque as notas fiscais das séries 890 a 899 são especiais e precisam ser cadastradas diferentemente, mas estão sendo tratadas como notas comuns.

Quais séries de notas fiscais são consideradas especiais no sistema?

As séries 890 a 899 são consideradas notas fiscais especiais (Notas Fiscais Avulsas).

Como corrigir o erro relacionado ao CNPJ/CPF da chave do documento eletrônico no Sped Fiscal?

Localize a nota fiscal no sistema, altere o tipo para 'Reg. Esp. ou Norma Específica', salve com o período fiscal cancelado e gere um novo arquivo para validar.

Onde encontro a nota fiscal que está causando o erro para fazer a correção?

Acesse Fiscal > Movimentações > Entradas para localizar a nota fiscal com erro.

Qual opção devo selecionar no campo 'Tipo de Nota Fiscal' para corrigir o erro?

Deve selecionar a opção 'Reg. Esp. ou Norma Específica'.

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