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Configurar o Parâmetro Global 139 para Contabilização da Provisão de Férias Complementar.

Configurar a Provisão de Férias Complementar (Parâmetro 139)

O Parâmetro 139 define qual Evento Contábil o sistema usará para contabilizar automaticamente um valor complementar de férias durante a Integração Pessoal. Ele é usado para ajustar o saldo da conta de provisão, evitando que fique negativo quando o valor provisionado mensalmente é insuficiente.

Isso acontece quando o valor da provisão mensal de férias não cobre totalmente a despesa real no momento do pagamento ou do provisionamento anual. O parâmetro direciona esse ajuste extra para o evento contábil correto.

Para garantir a precisão dos saldos, verifique sempre se o módulo de Pessoal está devidamente encerrado para o período antes de gerar a integração, e use o código interno exato do evento.

Vamos ao passo a passo:

Passo 1: Localizar o Parâmetro 139

  • Acesse o menu Preparar.

  • Clique em Parâmetros e depois em Parâmetros Globais.

  • Na tela de pesquisa, busque pelo código “139”. Selecione o parâmetro para abrir seu cadastro.

Passo 2: Cadastrar o Evento Contábil para Férias Complementar

  • Em uma nova aba ou janela, acesse Contábil > Cadastros > Eventos.

  • Crie um novo evento contábil específico para essa finalidade. Dê um nome claro, como “Provisão Complementar de Férias”.

  • Configure as contas contábeis de Débito e Crédito conforme a necessidade da sua empresa (geralmente, uma despesa e uma provisão).

Passo 3: Copiar o Código Interno do Evento

  • Após salvar o novo evento, volte para a sua tela de cadastro.

  • Localize e clique na aba chamada “Auditoria”.

  • Atenção: Busque pelo campo “Código Interno”Não use o código que você mesmo criou (código externo). Copie o número único gerado automaticamente pelo sistema.

Passo 4: Inserir o Código no Parâmetro 139 e Salvar

  • Volte para a tela do Parâmetro 139 que você deixou aberta no Passo 1.

  • Na aba “Parâmetros”, clique em Incluir (+) para adicionar uma nova linha.

  • No campo “Valor”cole o código interno que você copiou da aba Auditoria do evento.

  • Clique no botão “Salvar” para finalizar a configuração.

Passo 5: Gerar a Integração Pessoal Novamente

  • Para aplicar a nova configuração, acesse Contábil > Preparações > Integração Pessoal.

  • Execute novamente o comando “Realizar Integração” para o período desejado.

  • O sistema agora usará o evento configurado para fazer o ajuste complementar, e o saldo da conta de férias deve ser regularizado, sem valores negativos.

Observações finais:

  • Pré-requisito Essencial: É imprescindível que o módulo de Pessoal esteja devidamente encerrado para o período antes de gerar a integração. Caso contrário, os dados podem estar inconsistentes.

  • A confusão entre código interno (do sistema) e código externo (definido pelo usuário) é a causa mais comum de erro nesta configuração.

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