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Cadastro de Padrão de Importação e Centro de Custo para NF-e com Condição de Pagamento via Cartão de Crédito (TPAG0

Para que as notas fiscais sejam importadas conforme o XML TPAG03 — ou seja, com a forma de pagamento como Cartão de Crédito — é necessário configurar um padrão de importação específico para a empresa.

Acesse: Fiscal > Cadastros > Condição Pagamento > Localize Cartão de Crédito > Nos três risquinhos abra a opção Padrão de Importação.

Tela de Condição de Pagamento no Sistema Contábil Makro destacando Cartão de Crédito para Importação e Centro de Custo para NF-e.

Faça a inclusão vinculando a empresa, o centro de custo e o modelo da nota fiscal, e em seguida salve a configuração.

Tela de Padrão de Importação no Sistema Contábil Makro com empresa, centro de custo e modelo NF-e vinculados para Importação e Centro de Custo para NF-e.

Após essas configurações é necessário fazer a vinculação de uma excessao empresa no parametro 499 e 363.

Passo a passo para realizar essa configuração:

  1. Acesse o módulo Preparar > Parâmetros > Parâmetros Globais no sistema.
  2. Localize os parâmetros 363 e 499.
  3. Configure ambos com o valor “1”, que indica que o sistema deve considerar a forma de pagamento informada no XML.
  4. Salve as alterações.
  5. Reimporte as notas fiscais para que a condição de pagamento seja reconhecida corretamente.
Tela de Parâmetros Globais no Sistema Contábil Makro com código de exceção ativo para Importação e Centro de Custo para NF-e via XML.

Saiba mais:

Perguntas frequentes​

Como configurar a importação de notas fiscais com pagamento via cartão de crédito?

Acesse Fiscal > Cadastros > Condição Pagamento > localize Cartão de Crédito > abra Padrão de Importação, vincule empresa, centro de custo e modelo da nota e salve.

Quais parâmetros globais devem ser configurados para reconhecer a condição de pagamento no XML?

Os parâmetros 363 e 499 devem ser configurados com o valor "1" para o sistema considerar a forma de pagamento informada no XML.

Onde encontro os parâmetros 363 e 499 para configuração no sistema?

No módulo Preparar > Parâmetros > Parâmetros Globais do sistema.

O que devo fazer após configurar os parâmetros para que a condição de pagamento seja reconhecida?

Após salvar os parâmetros, reimporte as notas fiscais para que a condição de pagamento seja reconhecida corretamente.

É necessário vincular algo além da empresa, centro de custo e modelo da nota na configuração do padrão de importação?

Sim, é necessário fazer a vinculação de uma exceção empresa nos parâmetros 499 e 363.

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